Добрый день!
Цитата: ИП (УСН 15 %) стал ввозить импортный товар из Казахстана аж еще с июля 2015 года, а сегодня ноябрь.Он ничего не знал о том, что надо отчитываться и платить НДС и спохватился только сейчасВопрос : Сколько деклараций сейчас делать , ведь поставки были каждый месяц начиная с июля. НДС конечно сначала будет оплачен , правда неизвестно сколько снимут штраф, а вот можно ли все пропущенные суммы , я имею в виду июль, август, сентябрь сделать в ноябрьской декларации или за каждый месяц делать отдельную декларацию?
Обязанность и сроки представления декларации по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС, опрелелены в приложении № 18 Договора о ЕАЭС.
Читаем первоисточник:
Цитата: 20. Налогоплательщикобязанпредставить в налоговый орган соответствующуюналоговую декларациюпо форме, установленной законодательством государства-члена, либо по форме, утвержденной компетентным органом государства-члена, на территорию которого импортированы товары, в том числе по договору (контракту) лизинга,не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров(срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга). Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:1) заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде либо заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика;...3) транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы...4) счета-фактуры...5) договоры (контракты)...6) информационное сообщение (в случаях, предусмотренных пунктами 13.2 - 13.5 настоящего Протокола)...
Таким образом декларации по косвенным налогам нужно делать
не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
Это означает, что сейчас Вам надо представить такие декларации отдельно по каждому месяцу, в котором у Вас был ввоз и оприходование товаров.
Удивительно, что поставщики не требовали с вас обязательные для них экземпляры заявления о ввозе товара в Россию с отметкой уплаты российского НДС. Ведь для них это тоже основной документ для подтверждения ставки 0%.
Успехов!